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晚秋、冬至
于2020-01-06 13:39 发布 1099次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-06 13:40
您好,可以用银行存款,但是金额不大,尽量用现金,不要用公转私功能的。
晚秋、冬至 追问
2020-01-06 13:55
老师我们没有现金,只有一个公户,也没有备用金,所以没有其他途径,所以老师我们可以用公户还给员工吗
宸宸老师 解答
您好,那您只能通过公户打款的
2020-01-06 14:00
好的谢谢老师
不客气的,祝你工作顺利
2020-01-06 14:27
对了老师分录应该怎么做呢
2020-01-06 14:28
您好,报销的是什么款项的
是帮垫付的复印费
2020-01-06 14:29
您好借:管理费用——复印费贷:银行存款
2020-01-06 14:32
老师这种收据为什么不直接方到营业外支出呢,
2020-01-06 14:33
您好,根据 费用性质 做科目的
2020-01-06 14:34
那这个费用需要最后纳税调增吗
2020-01-06 14:35
您好,金额没有超过500元,可以以白条入账的形式 ,也就是收据,不需要纳税调增
2020-01-06 14:39
老师这是员工先垫付的,后报销是借管理费用贷其他应付款 之后借其他应付款贷银行存款,还是直接借管理费用贷银行存款呢
2020-01-06 14:40
您好,直接借管理费用贷银行存款
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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