送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-06 13:40

您好,可以用银行存款,但是金额不大,尽量用现金,不要用公转私功能的。

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 13:55

老师我们没有现金,只有一个公户,也没有备用金,所以没有其他途径,所以老师我们可以用公户还给员工吗

宸宸老师 解答

2020-01-06 13:55

您好,那您只能通过公户打款的

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:00

好的谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:00

不客气的,祝你工作顺利

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:27

对了老师分录应该怎么做呢

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:28

您好,报销的是什么款项的

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:28

是帮垫付的复印费

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:29

您好
借:管理费用——复印费
贷:银行存款

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:32

老师这种收据为什么不直接方到营业外支出呢,

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:33

您好,根据 费用性质  做科目的

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:34

那这个费用需要最后纳税调增吗

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:35

您好,金额没有超过500元,可以以白条入账的形式  ,也就是收据,不需要纳税调增

晚秋、冬至 追问

2020-01-06 14:39

老师这是员工先垫付的,后报销是借管理费用贷其他应付款  之后借其他应付款贷银行存款,还是直接借管理费用贷银行存款呢

宸宸老师 解答

2020-01-06 14:40

您好,直接借管理费用贷银行存款

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