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yyy
于2020-01-06 15:14 发布 899次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-06 15:38
你好 正常是需要在12月计税的,不过实际工作中没开发票的话,有很多开发票后再计税。
yyy 追问
2020-01-06 15:44
那我就1月开票后,借:预收账款 贷:主要业务收入 应交税费这样对吗?
答疑苏老师 解答
2020-01-06 15:49
你好 是的 分录是正确的
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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yyy 追问
2020-01-06 15:44
答疑苏老师 解答
2020-01-06 15:49