送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-06 15:38

你好  正常是需要在12月计税的,不过实际工作中没开发票的话,有很多开发票后再计税。

yyy 追问

2020-01-06 15:44

那我就1月开票后,借:预收账款    贷:主要业务收入              应交税费
这样对吗?

答疑苏老师 解答

2020-01-06 15:49

你好 是的 分录是正确的

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