您好,新公司成立前一次性支付了一年的房租,公司成立后,房租开具了一年的发票,但中间有3个月时间差,要怎么做账。(房租所属期间跨年)
小岳飞
于2020-01-06 17:43 发布 1954次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 17:49
你好 借预付账款贷银行存款 按租赁 借管理费用-租赁费贷预付账款
相关问题讨论
借:预付账款
贷:银行存款
2020-12-15 15:01:26
你好,原则上要分摊,但是如果金额不是特别大,简便处理直接计入12月损益,不要在分摊了,实务中还是怎么方便怎么来,对方发票也是全的了。
2020-11-25 21:49:30
你好 借预付账款贷银行存款 按租赁 借管理费用-租赁费贷预付账款
2020-01-06 17:49:46
预付款项时的账务处理:
在 2022 年预付四年房租时:
借:预付账款
金额为预付的四年房租总额。
贷:银行存款等
金额与预付账款相同。
收到发票时的账务处理:
假设房租为每年 12 万元,四年共 48 万元,且不考虑增值税等因素。2024 年收到发票:
(1)确认 2022 年 10 月至 2024 年 12 月的费用:
借:管理费用 / 制造费用等(根据房屋用途确定科目)
金额为两年零三个月的房租,即(2*12 %2B 3)= 27 万元。
贷:预付账款
金额为 27 万元。
(2)剩余未摊销的房租仍在预付账款科目中反映,在后续年度逐月或逐期进行摊销:
从 2025 年开始,每年确认房租费用:
借:管理费用 / 制造费用等
金额为 12 万元。
贷:预付账款
金额为 12 万元
2024-10-18 14:13:06
你好
借,预付赃款
增值税
贷,银行存款
2022-03-27 09:19:47
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小岳飞 追问
2020-01-06 17:53
meizi老师 解答
2020-01-06 17:55