老师,您好,我有个问题就是我们是一般纳税人,将本月未认证的发票票但已经入账的发票进项税额放在了待抵扣进项税科目里,现在本月认证了一部分发票,但是认证的部分没有全部被抵扣,还余下一部分认证进项税额,我想请问老师,我该怎么做分录,把这部分认证的但是未抵扣的部分做到 未缴增值税里,还是直接增值税进项税额???
邢
于2016-04-20 12:21 发布 887次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
一般是辅导期纳税人填写 ,其他的企业不需要填写。
2017-08-13 09:44:48
您好
是勾选认证6000元(25000-19000)就行了
2022-05-18 14:47:32
你好不用的,不用结转的。
2022-04-07 14:05:02
你好,你这什么业务做到了?待抵扣里面。
2020-06-05 15:46:26
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