- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以的,是这样账务处理
2019-08-30 16:37:23

您好,发票收到了可以按此进行处理。
2018-12-10 15:08:25

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04

你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01

没有跨年,计入管理费用吧
2017-10-30 19:59:18
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