送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-07 11:27

你好,是的,年末是这样处理的

晨曦 追问

2020-01-07 11:33

请问金蝶kis云专业版结账是否和平时一样结账就可以,结账前需要特别留意什么吗,我们公司就是录入每月凭证,没有其他模块使用?

邹老师 解答

2020-01-07 11:37

你好,金蝶kis云专业版,这个版本的没有用过,抱歉

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相关问题讨论
本年利润年末借方余额 结转的时候在贷方
2019-08-02 10:39:39
您好!你可以这样理解。但是需要说明的是,他只是未分配的部分。净利润比如有100万,但是分配了20万,那么未分配部分就是80万。
2018-10-11 07:35:37
你好,把本年利润科目结转到未分配利润科目,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润,本年利润无余额,未分配利润有余额
2017-04-17 12:51:52
你好,本年利润年末 借:利润分配—未分配利润 1548574.92 贷:本年利润 1548574.92
2019-03-04 10:30:23
你好!我们是兼职答题老师可能不到你们的课件,可以找学习群的技术要一下讲义核对一下
2016-08-06 13:14:38
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