老师,已入库已付款材料未收到票怎样做分录,购入材料发票未收到的船费/陆路费是怎样做分录,借原材料,贷什么
TsT&雪
于2020-01-07 14:06 发布 765次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-07 14:11
也是贷应付账款的
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也是贷应付账款的
2020-01-07 14:11:02
你好,借原材料
贷:银行存款
2020-07-07 15:36:39
购入无发票已付款时暂估怎么做?
借:预付账款
贷:银行存款
借 原材料
贷 应付账款-暂估
等实际收到发票时,
借 原材料 负数
贷 应付账款-暂估 负数
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-08-07 14:28:29
你好 借;原材料 贷应付账款——暂估
2018-09-26 15:33:09
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TsT&雪 追问
2020-01-07 14:11
辜老师 解答
2020-01-07 14:22