送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-07 15:20

你好 是的 你修改账上 去反结账 会影响你报表的 。 你可以本月调整 然后在申报表就行了

悠悠 追问

2020-01-07 15:23

年前发票未拿来,最迟几月可以的

meizi老师 解答

2020-01-07 15:28

你好 那你就暂估成本或者费用在19年 20年汇算之前必须要取得发票的

悠悠 追问

2020-01-07 15:30

只要有预提,开出来的发票4月份的也能用吗

meizi老师 解答

2020-01-07 15:34

你好     汇算之前收到发票就可以

悠悠 追问

2020-01-07 15:37

招待费今年产生4万,只有1万可以免缴税,那现在应该交4万还是3万啊

meizi老师 解答

2020-01-07 15:47

你好 你说的1万免交税额 是意思税前扣除只能扣除1万 是吗?那么你其他3万需要调整处理的

悠悠 追问

2020-01-07 15:50

是的,我还以为只要超过4万全部要交

meizi老师 解答

2020-01-07 15:56

你好  不是 比如你发生了4万 实际按发生额的60% 且不超过当年收入的千分之五来。 两者取小来税前扣除的。超过部分调增处理的

悠悠 追问

2020-01-07 16:03

谢谢

meizi老师 解答

2020-01-07 16:07

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 是的 你修改账上 去反结账 会影响你报表的 。 你可以本月调整 然后在申报表就行了
2020-01-07 15:20:09
你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
需要调整以前年度损益调整
2017-02-08 09:35:33
你好,结转成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润
2019-12-08 19:34:40
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
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