送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-01-08 11:26

您好!按照实际付款的1500计入费用。

将娥 追问

2020-01-08 11:33

先收到发票,收到发票时按1800计入费用了,现在付款付1500,账上就有个300余额了

小妍老师 解答

2020-01-08 13:04

您好!余额300红冲费用,最终按照1500的费用入账。

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相关问题讨论
您好!按照实际付款的1500计入费用。
2020-01-08 11:26:49
你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 (按实际付款金额入账)
2018-12-07 17:11:42
你好,分录如下 借:在建工程 贷:应付账款
2019-12-31 11:07:46
调一下往来科目或者附个情况说明,两者系同一家。
2017-06-13 14:15:47
生产办公用的吗?如果是的话,企业管理费用,办公费等,或者是水电费贷其他应付款。
2022-08-26 15:12:50
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