老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

1.去年少计提的折旧,今年补计提可以走管理费用吗,还是以前年度损益调整,2.那如果不补计提,按正常每月该计提的数据也可以吧,不做补计提.
答: 第一个做以前年度损益调整的。 第二个差额不大的可以的。
发现去年一笔管理费用分录做错,通过以前年度损益调整科目怎么编制分录
答: 你好,是怎么错的,分录是什么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
企业还在开办期间,没有收入。购买的金税盘480元本来可以全额抵减,但是今年没有收入做不了。税务局说只能明年有收入了再抵减。请问这样怎么做账?如果做‘借:管理费用 贷:存款’这个分录,等第二年做管理费用负数,就会需要以前年度损益调整了。可以有其他操作办法吗?
答: 你也可以先做借应交税费应交增值税 借管理费用负数,后续抵扣不做分录了,不过原则是按上面你写那样做,


Miss&米 追问
2020-01-10 08:47
meizi老师 解答
2020-01-10 08:58
Miss&米 追问
2020-01-10 09:11
meizi老师 解答
2020-01-10 09:12
Miss&米 追问
2020-01-10 09:15
meizi老师 解答
2020-01-10 09:17