送心意

蒙蒙

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-09 10:32

你好,账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。

正常进行纳税申报啊,没有销项,就零申报,有进项,如果增值税专用发票认证过了,就申报作进项留抵,留待下个月继续抵扣,如果没有进行增值税专用发票认证,就在下个月进行认证,一并抵扣就行。

进项税和销项税是针对“增值税”的,本期销项税减去进项税再乘以增值税税率,就等于本期应交增值税。

应交增值税=(销项税额-进项税额)*增值税税率

阳光的板凳 追问

2020-01-09 10:37

老师我是问有销售收入发票,成本费用发票怎么报税,和年度汇算清

阳光的板凳 追问

2020-01-09 10:39

老师我是问有销售收入发票,成本费用发票怎么报税,和年度汇算清

阳光的板凳 追问

2020-01-09 10:40

没有成本费用发

阳光的板凳 追问

2020-01-09 10:41

这怎么回事,输人的字就不全

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相关问题讨论
同学你好 你收到的是进项 你开出去的是销项
2022-02-25 08:27:59
关键是你想交多少税 金 =(15-x)*13%,x代表你需要取得的进项不含税额
2021-11-24 23:04:11
同学你好!只要不是虚开的发票    都是真实的  这样    没有影响的呀
2021-08-28 09:17:42
你好!A向B开销售发票视同销售处理。
2020-07-08 16:27:45
如果是你是买来直接销售的,应该是一致。
2020-06-12 15:23:17
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