送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-09 11:20

你好,如果之前是暂估,现在做相同的负数分录就可以的。比如,借:原材料——暂估 负数  贷:应付账款——暂估 负数

墨蓝雨滴 追问

2020-01-09 11:27

老师,去年我做的暂估入库,成本也出了,现在库存商品的余额是0

立红老师 解答

2020-01-09 11:44

你好,成本转入本年利润了么?

墨蓝雨滴 追问

2020-01-09 11:54

转了

立红老师 解答

2020-01-09 12:24

你好,如果暂估数和发票数一致,不需要冲减,如果不一样,需要通过以前年度损益调整。

墨蓝雨滴 追问

2020-01-09 12:47

好的,那我就做一笔冲暂估的,再做一笔入库的,是吗

立红老师 解答

2020-01-09 12:52

你好,是的,是这样的。

墨蓝雨滴 追问

2020-01-09 12:53

谢谢老师

立红老师 解答

2020-01-09 12:54

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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