送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-09 17:12

您好,您的分录是对的

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 17:13

去年之前的会计写的是利润分配-应付利润跟利润分配-未分配利润一样吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 17:23

您好,那就是这个会计,做错了

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 17:33

现在科目表上是这样的,怎么作分录利润分配应付利润那里用管吗?

宸宸老师 解答

2020-01-09 17:40

借 利润分配-未分配利润
贷 利润分配-应付利润
如果是分配利润,那就是这样子的分录

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 22:30

图片是科目余额表,现在余额在借方,也没有利润分配,就直接做
借利润分配-未分配利润1002600
贷本年利润1002600
这样就可以结账结转到下一年了吧

宸宸老师 解答

2020-01-09 22:31

之前借方本年利润。
现在就要结转到贷方,您的分录是对的

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