送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-09 17:12

您好,您的分录是对的

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 17:13

去年之前的会计写的是利润分配-应付利润跟利润分配-未分配利润一样吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 17:23

您好,那就是这个会计,做错了

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 17:33

现在科目表上是这样的,怎么作分录利润分配应付利润那里用管吗?

宸宸老师 解答

2020-01-09 17:40

借 利润分配-未分配利润
贷 利润分配-应付利润
如果是分配利润,那就是这样子的分录

会计小白_ph705621 追问

2020-01-09 22:30

图片是科目余额表,现在余额在借方,也没有利润分配,就直接做
借利润分配-未分配利润1002600
贷本年利润1002600
这样就可以结账结转到下一年了吧

宸宸老师 解答

2020-01-09 22:31

之前借方本年利润。
现在就要结转到贷方,您的分录是对的

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相关问题讨论
你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
2017-01-12 16:52:47
您好,那是指的当年有利润的时候,把本年利润结转到利润分配,来弥补以前年度亏损的。
2017-11-11 20:45:26
你好 亏损的话 借:利润分配未分配利润 贷:本年利润
2022-01-15 14:00:31
1.向股东分配利润分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 实际支付的时候,借:应付股利 贷:银行存款
2019-10-14 09:17:24
你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的;  你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润   
2023-02-06 16:02:59
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