送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-09 17:51

在主表应纳税减征额和减免表里面填写,分录是借应交税费应交增值税借管理费用负数。

简单点 追问

2020-01-09 17:55

老师,在我发的图片右上角的 请选择框里并没有 见面表啊

简单点 追问

2020-01-09 17:56

只有这三个表,我去哪里填年服务费的减免啊?老师

郭老师 解答

2020-01-09 18:02

最后一个就是。第一行选择减免性质。第二列,第三列,第四列,都是填写200吧。

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这个小规模这个3.1-5.31号这个享受3%降1%优惠,餐饮是生活服务享受8号公告的免增值税优惠,进项税额不得抵扣,小规模没有抵扣说法增值税
2020-06-08 10:12:39
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
是的,现在的政策还可以转为小规模纳税人的。
2019-01-30 09:43:04
多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
你好,只有防伪税控专用设备及税控系统服务费才可以抵扣 其他的是无法抵扣增值税应纳税额的
2019-04-18 12:53:11
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