送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-09 23:14

理论上费用要按月分摊,但是一般如果非上市公司,也没有很严格核算要求,费用这种不跨年就好了,全部计入九月份就好了。

吴敏君 追问

2020-01-09 23:15

那我的发票就复印到对应月份就可以是吧

宇飞老师 解答

2020-01-09 23:50

对的,如果分摊就这样了,就是麻烦点。

吴敏君 追问

2020-01-10 00:03

好的

宇飞老师 解答

2020-01-10 00:07

满意请五星好评哈。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
理论上费用要按月分摊,但是一般如果非上市公司,也没有很严格核算要求,费用这种不跨年就好了,全部计入九月份就好了。
2020-01-09 23:14:31
你好 这个不是合法有效的发票,不能税前列支!
2019-07-29 08:18:44
正常做账,借管理费用,贷银行存款。汇算清缴调整就可以。
2020-04-20 16:21:13
您好,您可以按实际的入账,但是没有发票,汇算清缴需要纳税调整的
2019-11-25 21:33:08
你好 借 其他应收款 贷 银行存款
2022-01-12 20:52:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...