送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-10 10:14

你好,红冲作物的然后做正确的

长雀斑的猫 追问

2020-01-10 11:38

老师分录怎么做

长雀斑的猫 追问

2020-01-10 11:42

这个错误是2018年的,我怎么做这个冲红分录呢?

郭老师 解答

2020-01-10 11:43

你第二个是修改之后的吧

长雀斑的猫 追问

2020-01-10 11:46

不知道怎么在贷方了,就变成进项了

郭老师 解答

2020-01-10 11:50

销项就是在贷方
你看下其他的也这样吗

长雀斑的猫 追问

2020-01-10 11:57

现在年终了,需要结平吗?怎么样让它平账,这个数字都是2018年留下的

长雀斑的猫 追问

2020-01-10 12:01

就这一个,还是2018年留下的

郭老师 解答

2020-01-10 12:02

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

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相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
 借:原材料-a材料 41000  应交税金-应交增值税 5290 贷:应付账款 46920
2023-05-06 16:47:35
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-28 17:07:15
你好同学, 借原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2022-05-03 20:00:41
你好 借:在途物资—甲材料 200*90 , 在途物资—乙材料300*40 应交税费—应交增值税(进项税额)3900,   贷:应付账款 33900
2021-04-21 14:12:17
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