想问一下,本公司每个月都会付快递费给快递公司,9月份付了快递费24649元(发票开了24949元,差额300元,300录入9月份的其他应付款)。然后12月份付了快递公司21391元,但是12月份的发票金额只有21101元,其中有290元的差额,10块钱是快递公司送给我们。请问这个要怎么做分录?
k
于2020-01-10 12:56 发布 1079次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-10 12:57
你是根据收到的发票总金额计入你的收入,和发票差额部分计入往来款项。
你这里差额计入往来款项。
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你是根据收到的发票总金额计入你的收入,和发票差额部分计入往来款项。
你这里差额计入往来款项。
2020-01-10 12:57:40
发票上显示的是修理费?你是修理厂?
2018-06-27 12:52:53
这个需要设置具体的明细,那不是有回单吗这个回单打印出来挂着
2020-06-10 15:01:17
借:管理费用——租赁费
贷:其他应收款——XX押金
2019-08-11 17:09:08
以上问题可否有老师解答下?谢谢。
2018-06-11 18:15:42
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