送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-10 14:16

你的账上没有吗?这个余额

李丽丽 追问

2020-01-10 14:20

没有,以前的厂根本就没有账

李丽丽 追问

2020-01-10 14:23

然后去问供电局,他们说是以前剩余的钱没有结转成电量,给我们厂发信息的时候显示没有用电量了,所以就一直交电费,但是实际账上还有10万多的钱

李丽丽 追问

2020-01-10 14:23

老师,我就是想问,这多出来的电费余额应该计入什么科目?

朴老师 解答

2020-01-10 14:32

那你计入营业外收入吧

李丽丽 追问

2020-01-10 14:35

营业外收入?金额是不是有点多呢?老师

朴老师 解答

2020-01-10 14:43

那你就不做,等用完了缴费的时候再做

李丽丽 追问

2020-01-10 14:51

好吧,谢谢老师

朴老师 解答

2020-01-10 14:56

好的,不用客气的哦

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相关问题讨论
你的账上没有吗?这个余额
2020-01-10 14:16:40
你好,另一家是代收代付的,借管理费用,其他应收款 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款,你只能抵扣你们单位负担的那一部分 收到对方的钱,借银行存款,贷其他应收款 另一个企业借管理费用,贷银行存款,他抵扣不了增值税的
2022-06-15 20:57:57
借费用3500预付贷银存4000
2019-02-12 16:35:39
你好,预付时先入预付账款,收到发票时冲减预付账款即可
2016-07-13 16:50:22
借:预付账款 103041.14, 贷:银行存款 103041.14, 收到发票,借:管理费用—电费103078.67 贷:预付账款 103041.14, 银行存款 37.53
2019-09-05 09:49:09
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