送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-10 17:38

你好,技术维修费发票应当计入费用才是啊
借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目

meng 追问

2020-01-10 17:49

是不是需要写两条分录呢?

meng 追问

2020-01-10 17:51

老师你看我写的对吗

邹老师 解答

2020-01-10 17:53

你好,是先取得了专用发票,之后再付款吗?

meng 追问

2020-01-10 17:56

我收到了两张发票,一张是先收到发票再付的款,另一张是当天付款当天开票的

meng 追问

2020-01-10 17:56

需要怎么记比较合理呢

邹老师 解答

2020-01-10 17:57

你好
先收到发票再付的款
借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
借;应付账款,贷;银行存款
当天付款当天开票的
借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

meng 追问

2020-01-10 18:01

当天付款当天开票的,直接贷:银行存款的话,就不清楚是给哪个公司支付的了,可以在科目里注明哪个公司吗

邹老师 解答

2020-01-10 18:02

你好,当期开具发票,当天付款其实就不用挂账哪个公司,因为款项都已经结清了

meng 追问

2020-01-10 18:04

直接这样写可以吗?发票和货款都是同一天的

邹老师 解答

2020-01-10 18:05

你好,是的,可以直接这样填写的

meng 追问

2020-01-10 18:09

好的谢谢老师,还想问一下10月份发票开错了,11月份发票退回冲红以后重新又给客户开的,金额是一样的,这个分录需要怎么记呢?你看我记的对吗

meng 追问

2020-01-10 18:10

第一个凭证是10月份当时开票时记的,11月18日是冲红以后又重新开的新的

邹老师 解答

2020-01-10 18:36

你好,是的,是这样处理的

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