- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,社保支出单位部分一般通过计提,记入应付职工薪酬科目。所以,交社保时,单位部分一般借应付职工薪酬-职工社保
2018-09-09 21:20:48
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
你好,您是手工账还是软件,如果是软件记账,建议管理费用用借方负数表示,因为放在贷方,期末结转时有可能取不到数据
2020-01-11 13:56:28
请问4050社保返还的社保费,在收到银行存款时能否冲销管理费用.
2017-06-27 13:51:50
你当时计提缴纳的在哪个科目现在就冲哪个
2020-01-13 09:43:02
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