老师,我们收了对方半年服务费12000,12月已开发票12000,账务怎么处理
“琴妹儿"
于2020-01-11 15:27 发布 492次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-11 15:28
你之前按月做费用么,你这个半年是跨年么?
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你好
收款,借;银行存款,贷;其他应付款
支付,借;其他应付款,贷;银行存款,主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-06-06 14:17:06

按开发票的做本月收入,同时结转成本,收入冲减预收账款
2017-10-19 21:14:27

你之前按月做费用么,你这个半年是跨年么?
2020-01-11 15:28:41

你好,可以写代理服务或者是咨询服务。
2022-06-10 17:11:10

你好,属于鉴证咨询服务
2018-07-31 11:28:07
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