送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-12 10:34

您好
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预缴增值税

谭凯 追问

2020-01-12 10:40

不需要用到已交税金这个科目吗

bamboo老师 解答

2020-01-12 10:40

当月缴纳当月增值税才需要用到

谭凯 追问

2020-01-12 10:47

那这个怎么写分录

bamboo老师 解答

2020-01-12 10:47

您说的分录给您写好了啊

谭凯 追问

2020-01-12 10:52

你这边不是说当月缴纳增值税要用到已交税金这个科目吗 我想问的就是这个已交税金怎么写

bamboo老师 解答

2020-01-12 10:52

借:应交税费-应交增值税-已交税金
贷:银行存款

谭凯 追问

2020-01-12 10:54

这个已交税金科目还需要结转吗

bamboo老师 解答

2020-01-12 10:55

平时可以不用处理 年末的时候结平就好了

谭凯 追问

2020-01-12 11:01

老师 代账公司之前预缴税款他用的是已交税金这个科目 这个我怎么调

bamboo老师 解答

2020-01-12 11:03

借:应交税费-应交增值税-已交税金 借方红字
借:应交税费-预缴增值税 借方蓝字

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