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人生旅途
于2020-01-12 13:35 发布 887次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-12 13:37
你好,抵扣分录为,借:应交税费——应增(减免税款)贷:管理费用
人生旅途 追问
2020-01-12 13:55
那这个减免额不是一直有余额在账上吗,怎么结平呢
立红老师 解答
2020-01-12 14:01
你好,借:应交税费——应增(转出未交增值税)贷:应交税费——应增(减免税款)借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应增(转出未交增值税)
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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人生旅途 追问
2020-01-12 13:55
立红老师 解答
2020-01-12 14:01