送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-12 13:37

你好,抵扣分录为,借:应交税费——应增(减免税款)贷:管理费用

人生旅途 追问

2020-01-12 13:55

那这个减免额不是一直有余额在账上吗,怎么结平呢

立红老师 解答

2020-01-12 14:01

你好,借:应交税费——应增(转出未交增值税)贷:应交税费——应增(减免税款)
借:应交税费——未交增值税  贷:应交税费——应增(转出未交增值税)

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