送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-01-13 08:50

应交税费是不是损益类的 跨年不跨年的分录都是一样的
月底结转应该是  借销项   贷进项 差额计入到未交增值税科目

珍珍 追问

2020-01-13 11:02

也末计算未交增值税是负数了,还需要结转吗?

马老师 解答

2020-01-13 11:14

就是把进项 销项结转到未交增值税 如果是负数代表留底税金  正常的进销项都是要每个月结转的  这2个科目月末无余额

珍珍 追问

2020-01-13 12:44

好的,谢谢马老师!

马老师 解答

2020-01-13 13:57

不客气的,麻烦给老师五星好评谢谢!

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你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
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