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冰凌
于2020-01-13 11:49 发布 1914次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-13 11:52
就根据发票联次给客户就是了,如果是普票的话,就把发票联给客户就行,其他联次自己留存。
冰凌 追问
2020-01-13 11:53
去税务局代开发票,开的负数发票用给客户吗?
张艳老师 解答
2020-01-13 11:54
可以给对方客户一联。
2020-01-13 12:13
不给可以吗
2020-01-13 12:14
这个发票是专票还是普票?对方是否已经入账了呢?
2020-01-13 12:37
专票,对方已入账
2020-01-13 12:39
这个情况是需要购买方申请开具红字发票信息表的,如果该表有错误,是需要对方申请撤销并修改再上传的。
2020-01-13 17:56
我们是小规模,专票是税务代开的
2020-01-13 18:48
这样的话,是需要将红字发票给对方公司的。对方是需要红字发票入账的。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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