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范燕婷
于2020-01-13 20:35 发布 744次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-13 20:36
你好,如果之前有应付款项,现在多付了这样做分录借;应付账款,贷;银行存款预付部分在应付账款借方余额体现
范燕婷 追问
2020-01-13 20:39
那我要不要暂估原材料
外账
邹老师 解答
2020-01-13 20:41
你好,有实际收到对方送货的材料?
2020-01-13 20:42
有呀,就是发票还没开过来
2020-01-13 20:45
你好,材料有送到,暂时没有取得发票,需要做材料暂估入库分录的
2020-01-13 20:46
那我这个预付的款做一笔,再做一笔暂估,是吧
2020-01-13 20:53
你好,是的,是这样处理的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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