送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-13 20:36

你好,如果之前有应付款项,现在多付了这样做分录
借;应付账款,贷;银行存款
预付部分在应付账款借方余额体现

范燕婷 追问

2020-01-13 20:39

那我要不要暂估原材料

范燕婷 追问

2020-01-13 20:39

外账

邹老师 解答

2020-01-13 20:41

你好,有实际收到对方送货的材料?

范燕婷 追问

2020-01-13 20:42

有呀,就是发票还没开过来

邹老师 解答

2020-01-13 20:45

你好,材料有送到,暂时没有取得发票,需要做材料暂估入库分录的

范燕婷 追问

2020-01-13 20:46

那我这个预付的款做一笔,再做一笔暂估,是吧

邹老师 解答

2020-01-13 20:53

你好,是的,是这样处理的

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