- 送心意
孙老师
职称: 初级会计师
2020-01-13 22:37
你好同学,你是问月末账务处理?还是开出发票和收到发票当时呢
相关问题讨论

借库存商品应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
2022-03-31 16:01:10

你好 没有开设备发票 具体业务是什么 。 你工资正常做计提 借管理费用-工资 制造费用-工资等贷应付职工薪酬-工资
2020-08-21 10:50:11

你好,同学。
你这开票是按 18元开具处理的。
18确认为收入,5元作为相关费用处理的
2020-06-05 10:59:10

你好,是费用类发票吗
2020-04-06 15:38:11

这个是属于你们的成本的
结:主营业务成本
进项增值税
贷:银行存款或者应付账款
2020-02-23 08:56:40
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