送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-14 08:26

您好
暂估的话 可以这样设置科目
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估-某某单位

张瀞洢 追问

2020-01-14 08:31

分录我知道怎么做了,因为太多供应商了,我还要一个个去增加暂估某某单位,我是想在原来应付账款的基础上做个往来,就不用一个个去增加了,我用的金蝶。

bamboo老师 解答

2020-01-14 08:34

那您应付账款-暂估  可以这样设置

张瀞洢 追问

2020-01-14 08:59

怎么设?

bamboo老师 解答

2020-01-14 09:13

跟您在软件上增加二级科目一样的啊

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相关问题讨论
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
同学,你好,已验收入库但尚未收到发票的原材料,是存货
2020-04-28 06:27:33
收到发票没收到货 计入在途物资 收到货没收到发票做暂估入库处理
2017-08-12 15:03:29
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