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梦之旅行
于2020-01-15 10:24 发布 861次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-15 10:24
你好 那你需要调整过来 。不然你的成本是0 你有收入没有成本不配比的。
梦之旅行 追问
2020-01-15 10:42
如何调整,请老师指导
meizi老师 解答
2020-01-15 10:44
你好 你没跨年 之前做的管理费用 工资的分录给我看看。 看怎么来调整
2020-01-15 10:46
借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬
2020-01-15 10:49
你好 那你做一笔 借主营业务成本-工资 借管理费用 负数 这样调整过来 你可以合计金额一笔调整 后面附具体的明细来
2020-01-15 11:13
那如果是通过研发支出这个科目结转成本呢,技术人员费用归集到研发支出这个科目,当部分研发支出形成销售的时候,此会计科目应该是怎么样的
2020-01-15 11:18
你好 借研发支出-工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 现在调整 借研发支出- 工资 借管理费用 负数
2020-01-15 11:28
实际发生时应该就是借,研发支出_工资,贷.应付职工薪酬,形成收入结转相应成本,借应收账款 贷,主营业务收入,借 主营业务成本 贷 研发支出_工资吗
2020-01-15 11:31
嗯 是的 到时你自己结转 做主营业务成本去核算的
2020-01-15 11:33
好的,谢谢老师
2020-01-15 11:43
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
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