送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-15 10:24

你好    那你需要调整过来 。不然你的成本是0  你有收入没有成本不配比的。

梦之旅行 追问

2020-01-15 10:42

如何调整,请老师指导

meizi老师 解答

2020-01-15 10:44

你好  你没跨年 之前做的管理费用 工资的分录给我看看。 看怎么来调整

梦之旅行 追问

2020-01-15 10:46

借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬

meizi老师 解答

2020-01-15 10:49

你好  那你做一笔 借主营业务成本-工资 借管理费用 负数 这样调整过来  你可以合计金额一笔调整 后面附具体的明细来

梦之旅行 追问

2020-01-15 11:13

那如果是通过研发支出这个科目结转成本呢,技术人员费用归集到研发支出这个科目,当部分研发支出形成销售的时候,此会计科目应该是怎么样的

meizi老师 解答

2020-01-15 11:18

你好  借研发支出-工资贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款   现在调整 借研发支出- 工资 借管理费用 负数

梦之旅行 追问

2020-01-15 11:28

实际发生时应该就是借,研发支出_工资,贷.应付职工薪酬,形成收入结转相应成本,借应收账款 贷,主营业务收入,借 主营业务成本 贷 研发支出_工资吗

meizi老师 解答

2020-01-15 11:31

嗯 是的 到时你自己结转  做主营业务成本去核算的

梦之旅行 追问

2020-01-15 11:33

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-15 11:43

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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