问下,去年的发票认证抵扣了,今年发现抵扣的税额需要转出,税额和滞纳金已经在账上扣了,税管员让在柜台进行了认证那个月的更改申报,我做分录的时候做了借:库存 应交进项税额 贷:应付的红字处理,那我的税额部分怎么做账务处理?
曉曉
于2016-04-25 10:02 发布 844次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-10-08 18:38:03
同学 您好
请问您收到发票做分录了么
2019-01-15 10:29:46
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-04-25 10:03:11
收到红字发票后 做之前的相反分录就可以。
申报增值税时填附表二进项税额转出
2019-04-04 13:41:06
借待认证进项税
原材料/库存商品等
贷应付账款
2020-04-03 16:57:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息