送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-17 11:08

你好
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 ,     贷;银行存款等科目

奥利给 追问

2020-01-17 11:27

现在发票报销,就直接借管理费用 福利费,贷 银行存款

邹老师 解答

2020-01-17 11:28

你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录

奥利给 追问

2020-01-17 12:33

为什么啊,能讲下原因吗

邹老师 解答

2020-01-17 12:38

你好,这个就是关于福利费账务处理的特点
通过应付职工薪酬核算的明细科目需要先计提,然后再做支付处理的

奥利给 追问

2020-01-17 14:35

新的会计准则不是说不需要计提福利费了吗

邹老师 解答

2020-01-17 14:37

你好,能提供一下新准则不需要计提福利费条文描述 的图片?

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