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奥利给
于2020-01-17 11:08 发布 1732次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-17 11:08
你好借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
奥利给 追问
2020-01-17 11:27
现在发票报销,就直接借管理费用 福利费,贷 银行存款
邹老师 解答
2020-01-17 11:28
你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录
2020-01-17 12:33
为什么啊,能讲下原因吗
2020-01-17 12:38
你好,这个就是关于福利费账务处理的特点通过应付职工薪酬核算的明细科目需要先计提,然后再做支付处理的
2020-01-17 14:35
新的会计准则不是说不需要计提福利费了吗
2020-01-17 14:37
你好,能提供一下新准则不需要计提福利费条文描述 的图片?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2020-01-17 12:38
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2020-01-17 14:35
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2020-01-17 14:37