送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-17 13:39

你好,如果是平时,不需要做账,等发票到了一起做账,比如1月1日材料到了,1月5日发票到了,那么1月1日先不做账务处理,等1月5日发票到了一起入账就可以的,如果月末发票还没有到,那么需要按暂估价入账
付款时,借:预付账款  贷:银行存款
月末暂估时,借:原材料——暂估  贷:预付账款——暂估
下月初将暂估用负数分录冲回。

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借;库存商品 贷;银行存款
2017-03-03 09:43:46
如果货未发出,没作会计处理,,,只是收到对方的货款 收到对方的货款 借银行存款 贷预收账款 退款作相反分录(红字) 借银行存款(红字) 贷预收账款(红字)
2016-01-22 10:48:22
之前确认收入了吗?还是没有做
2019-08-27 09:59:06
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