你好,,2019年11月购买了一批办公品8000,款已付。当时未开票。已经做预提管理费用了,2020年1月收到了发票,该怎么处理?
鑫然
于2020-01-18 09:43 发布 865次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-18 09:44
收到了,发票和之前预期的费用金额有差距吗?没有差距的话作为附件附在后面就可以了。
相关问题讨论
同学,你好,可以根据实际情况进行估计
2020-03-17 12:18:32
收到了,发票和之前预期的费用金额有差距吗?没有差距的话作为附件附在后面就可以了。
2020-01-18 09:44:07
你好也可以, 建议记长摊 完工后按月摊到成本费用
2022-03-22 09:42:00
您好
可以您说的这样账务处理
2019-11-01 10:49:42
管理费用-油费
2016-06-16 09:38:20
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鑫然 追问
2020-01-18 09:46
陈诗晗老师 解答
2020-01-18 09:50