老师开票这个收款和复核应该分别写谁啊?

诙诙
于2020-01-19 11:18 发布 748次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-19 11:18
您好
收款可以写出纳 复核也可以写出纳或者通知开票的人员
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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2020-01-19 11:22
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2020-01-19 11:55