送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-19 16:01

你好,您需要将您取得的发票记账在建工程中,然后再做在建工程的减少。
借:在建工程
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款等
出售时‘
借:固定资产清理
贷:在建工程
收款
借:银行存款
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应增(销)
最后将固定资产清理余额转入资产处置损益

流浪D"小褲衩 追问

2020-01-19 16:22

收款的时候,不是贷记主营业务收入吗?

立红老师 解答

2020-01-19 16:30

你好,如果是销售商品,是计入主营业务收入,出售在建工程通固定资产清理核算

流浪D"小褲衩 追问

2020-01-19 16:31

我收到的设备票,不按商品出售?

立红老师 解答

2020-01-19 16:33

你好,您上面不是计入在建工程了么,应做为一个整体出售

流浪D"小褲衩 追问

2020-01-19 16:35

是这样,只有几张票,记在建,其他的还没验证没记账,挂预付?

立红老师 解答

2020-01-19 16:44

你好,如果是这样,您没有记账的可以计入库存商品,销售时按主营业务收入核算

流浪D"小褲衩 追问

2020-01-19 16:44

明白

立红老师 解答

2020-01-19 16:50

祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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