送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-03 10:21

你好 你的问题是做分录的话;  你说的结转是当月是计提了  借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资    月末结转损益的话  是做 借本年了利润 贷管理费用-工资等

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相关问题讨论
您好, 工资付了后 借:应付工资 贷:银行存款 借:本年利润 贷:管理费用-工资
2023-12-23 12:40:29
你好,本月应负职工工资,分录是 借:生产成本,制造费用,管理费用等科目 贷:应付职工薪酬—工资 
2021-12-11 20:56:49
汇算清缴的吗 你计提了多少,看发生额
2019-08-13 10:05:16
你好 借 应付职工薪酬 -工资 36000 贷 银行存款 36000
2020-06-27 10:43:41
你好 你的问题是做分录的话; 你说的结转是当月是计提了 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 月末结转损益的话 是做 借本年了利润 贷管理费用-工资等
2020-02-03 10:21:45
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