老师我想问一下我们单位以前有一笔材料款当时我们先付的款,但对方开票时少开了2.71,造成了我们实际付款和开票金额不符,帐一直挂着,对方为这2.71也不开了,我想问一下这笔帐以后怎么处理?
玲珑
于2020-02-03 20:29 发布 1140次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-03 20:30
你好。你单位按发票入库
多支付的借营业外支出贷银存
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2020-02-03 20:30:05
您好
如果购买方不介意的话 可以不重开 但是往来金额有差异 帐不平
2019-05-08 09:13:27
如果对方拿过来的材料票是专票,那么他这个专票最多能占到我开票金额的多少28%
2018-12-26 21:07:44
你好!
预付货款
借:预付账款8900
贷:银行存款8900
2018-09-06 20:36:44
按实际付款金额入账就可以,多出的不用入账的
2020-07-28 10:02:58
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