送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-27 18:42

账务上我要怎么操作呢,我不懂,老师给我讲详细一点好吗

邹老师 解答

2016-04-27 09:00

你把这个材料对应的进项发票放在下一个月认证抵扣就可以了

邹老师 解答

2016-04-27 22:12

如果这个材料你不需要领用,你就把发票计入下个月核算
下个月的账务处理  借;原材料     应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目
如果需要领用材料  当月  借;原材料     应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)   贷;应付账款等科目
下个月  借;应交税费-应交增值税(进项税额)     贷; 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...