- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-10 18:49
借管理费用贷银存
需要抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02
借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
这个完了啊,你还需要交税那就做借未交增值税贷转出未交增值税
2019-10-10 09:41:58
你好,还需要把转出未交增值税结转到未交增值税才是的
2019-10-10 09:41:50
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