税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
沙丁鱼🐠
于2020-02-13 06:39 发布 800次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-02-13 06:50
你好!是的,实际缴纳税=销项税-进项税-减免税这样计算,年底一起转平明细科目余额就可以
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你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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您好
第一种账务处理正确
2019-05-20 21:19:24
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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以前的会计做的有余额,增值税报表也没做减免,我怎么调一下呢?
2020-07-03 10:59:09
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