- 送心意
男神刘老师
职称: 上市公司财务经理,注册会计师,税务师,中级会计师
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

1、每月将当期销项税额和进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税;
2、然后结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
3、交税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-03 11:38:08

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
2019-02-25 17:43:13
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