老师,上个月的发票只有一张进项票,这月我不想认证,下月认证,做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗?下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗?
过时的项链
于2020-02-17 12:48 发布 1178次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-02-17 12:55
是应交税费--待认证进项税额里面
相关问题讨论

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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