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魔鬼中的天使
于2020-02-19 13:23 发布 2076次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-02-19 13:26
就是进项转出的表, 直接在增值税报表附表二的第13栏,增值税进项税额转出,填写
魔鬼中的天使 追问
2020-02-19 13:49
好的 老师,老师如果公司不交增值税的话加计抵减值报表四的本期发生额就可以了,主表还用填吗老师
朴老师 解答
2020-02-19 13:56
只要是免税的就可以了
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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魔鬼中的天使 追问
2020-02-19 13:49
朴老师 解答
2020-02-19 13:56