送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-19 20:10

你好,12月份取得的进项发票可以放在当月及以后月份认证抵扣就是了

上传图片  
相关问题讨论
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
一般纳税人增值税是进项减销项,销售无发票的增值税可以减不 不行
2021-04-04 12:18:28
你好,销项发票不需要认证,进项发票一般是月底之前完成认证就是了
2018-05-30 16:24:13
你好这个是不能抵扣,只能抵扣企业所得税,要是农产品你们自产自销开免税给对方,对方是可以计算抵扣别的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...