老师您好,我司是购货方,19年7月份原分录:借:管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应付账款。12月给对方开了红字信息表,1月份才收到对方开的红字发票,请问是不是借:管理费用-办公费(红字) ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应付账款(红字)
Snowflake
于2020-02-20 18:52 发布 1200次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-02-20 18:53
你们是企业会计准则 还是小企业会计准则呢?
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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