老师,我们有一笔固定资产,做账是,借:固定资产100万,贷:实收资本100万,之后19年固定资产累计折旧20万,2020年初要求按100万的原价值无偿划转给另外一个单位,老师我应该怎么样做账务处理?
贪玩的板栗
于2020-02-21 09:54 发布 869次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-02-21 10:16
你好,你的会计分录就是
借固定资产清理180
累计折旧20
贷固定资产200
借资产处置损失180
贷固定资产清理180
相关问题讨论
可以的,
借固定资产
借进项
贷实收资本
2020-08-01 10:09:57
你好,你的会计分录就是
借固定资产清理180
累计折旧20
贷固定资产200
借资产处置损失180
贷固定资产清理180
2020-02-21 10:16:51
你好,发票是开公司抬头吗?
2020-08-02 17:35:25
你好,做账务处理时发现折旧多提了,就冲销之前多计提的金额
借;累计折旧,贷; 管理费用等科目
2020-07-25 10:49:45
您可以做固定资产清理,把可以用的显示器的残值转入在建工程,然后再和新的电脑主机也计入在建工程以后一转入新的固定资产
2019-01-30 17:11:20
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