送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-21 21:00

您好
借:库存现金
贷:银行存款
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金

娜可 追问

2020-02-21 21:04

可以做在一个凭证上吗?

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:07

可以做在一个凭证上

娜可 追问

2020-02-21 21:16

合计金额是3万元?

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:18

是的 做一张凭证上合计金额是3万元

娜可 追问

2020-02-21 21:18

按您给我发的分录 每个填写一万 记账凭证合计成三万

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:19

是的 三个分录合计是3万元

娜可 追问

2020-02-21 21:25

银行支付员工900元加油费。现金加油的普票来了。借主营业成本贷银行存款 可以吗?我们是运输公司

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:25

可以按您说的这样账务处理

娜可 追问

2020-02-21 21:45

谢谢。公司取现补缴4个月社保 单位部分加个人部分加滞纳金。怎么做分录。谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:46

借:库存现金
贷;银行存款
请问社保费有没有计提

娜可 追问

2020-02-21 21:50

记提了

bamboo老师 解答

2020-02-21 21:50

借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
借:营业外支出-滞纳金
贷:库存现金

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做分录也是做工资里面,这个也是需要交个税
2019-02-13 15:10:11
您好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金
2020-01-15 20:15:57
您好 借:库存现金 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2020-02-21 21:00:25
你好,补做计提分录就是了 如果是当年,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 如果是跨年了,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬
2020-01-16 10:59:26
你好 计入应付职工薪酬发放即可
2019-02-13 09:16:30
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