送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-26 23:14

你好
个人垫付的是吗

清纯 追问

2020-02-26 23:19

公司设备坏了。维修费,开的专票

清纯 追问

2020-02-26 23:19

再问一下,如果不是垫付,就是员工报销费用,是专票,可以做账吗?

郭老师 解答

2020-02-26 23:21

不垫付怎么报销
你们直接支付给销售方就可以

清纯 追问

2020-02-27 08:58

其实我主要是想问员工可以报销专票吗?我们是小规模纳税人。比如住宿费等

郭老师 解答

2020-02-27 09:00

可以
你们价税合计做账的

清纯 追问

2020-02-27 09:12

票235钱,
我就做:
借  差旅费  住宿费235     
贷  现金235
对吧

郭老师 解答

2020-02-27 09:20

你好,是的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,费用是结转到本年利润,而不是成本的
2018-07-04 15:35:11
你好 有关系的 ,你开票会做收入 会进公司账户 不一定只是工资部分 还是其他成本费用的支出 而且不只是开票收入 可能你们还会有无票收入这部分 也是你收入累计金额的一部分的
2019-07-04 18:30:33
您好,根据所属行业税负及享受到的税收优惠政策合理控制费用支出
2018-10-21 08:03:00
你好 ;       为什么要退票。 是发票信息开错了吗? 你去年怎么挂科目的。 我看看怎么处理的  
2021-09-03 12:02:22
那你这个先挂劳务成本下面,之后转主营业务成本下面
2020-03-07 21:43:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...