老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
你好老师,这个我在学习平销返利,那个以货币形式返利,供货方开具红字发票,那么红字发票怎么开?
答: 之前给你开的是专票吗?你认证了的话就是购买方申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票的
销售方给供货方开具红字发票后怎么处理
答: 您好!实际操作中,如果蓝字发票你拿回来了,就都自己留着,贴在凭证后面,或者自己保存好。如果蓝字发票没有拿回来,就把负数发票联给一份给对方。剩余的自己做凭证或者留存着。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们是购买方,供货方给的销售折让,要求我们开具红字发票,冲的金额只是本张发票的一部分,可以处理吗?怎么处理?谢谢
答: 你好,对方给你们开的是专票的,你们认证了看红字信息表,开的时候内容看销售折让,税收编码就是他产品的税收编码,数量不用写。
5fsshz 追问
2020-02-27 11:37
朴老师 解答
2020-02-27 11:39