送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-27 12:28

你好,填写的正数金额

竺二 追问

2020-02-27 12:29

这几列都填正数吗

玲老师 解答

2020-02-27 12:36

你好,按实际 发生的业务填写,

玲老师 解答

2020-02-27 12:36

你都没说发生了什么业务,

竺二 追问

2020-02-27 12:45

我上个月申报的时候按简易申报报了笔业务,应纳税额是12000,减免了4000,实缴8000。之后本月发现这笔业务错了,把这笔业务红冲了,我不知道应在哪些表填哪些项可以申报退回之前实缴的税款?谢谢!

玲老师 解答

2020-02-27 12:57

你好,红冲了 多交税款可以填写退款申请表申请 退税,不填写这个表

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相关问题讨论
你好!没有减免是不用填写的
2018-10-09 17:16:22
这个是需要先填写主表,之后填写减免,会生成主表减征额,你这个小规模开1%专票话,申报是这样
2020-05-27 12:33:24
自动取数不了的,手动填写上试下
2019-04-07 10:36:32
你好,是的,需要做到账面与申报数据一致的
2018-06-02 09:56:13
您好,增值税申报表(一般纳税人适用)(主表):将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,同时将1%的减免税额填写至23行“应纳税减征额
2024-09-14 10:56:31
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